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吉林省红十字会2015年部门预算
二〇一五年三月十八日
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2015年部门预算表
一、一般公共预算
(一)收支预算表
(二)收入预算表
(三)支出预算表
(四)财政拨款支出预算表
(五)“三公”经费预算财政拨款情况统计表
二、政府性基金预算
政府性基金收支总表
第一部分 部门概况
一、主要职能
协助政府开展人道主义工作,在自然灾害和突发事件中进行人道救助,组织开展群众性初级卫生救护培训,推动无偿献血和骨髓移植工作,开展红十字青少年活动,按照国际红十字与红新月运动的基本原则发展同其它国家红十字会友好交往与合作,以及完成政府委托的其它事宜等。
二、机构设置
根据上述职责,吉林省红十字会部门内设3个机构,分别为综合处、业务处、备灾救灾中心。
下设0家预算单位。
第二部分 2015年部门预算表
一、一般公共预算
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收支预算表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
358.98 |
一、一般公共服务 |
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财政预算拨款收入 |
358.98 |
社会保障和就业支出 |
341.32 |
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非税收入 |
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行政事业单位离退休 |
16.48 |
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二、事业收入 |
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未归口管理的行政单位离退休 |
16.48 |
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三、事业单位经营收入 |
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红十字事业 |
324.84 |
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四、上级补助收入 |
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行政运行(红十字事业) |
99.84 |
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五、附属单位上缴收入 |
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一般行政管理事务(红十字事业) |
225.00 |
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六、其他收入 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
8.66 |
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行政单位医疗 |
8.66 |
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住房保障支出 |
9.00 |
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住房公积金 |
9.00 |
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本年收入合计 |
358.98 |
本年支出合计 |
358.98 |
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上年结余 |
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结转下年 |
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部门结余 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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其他结余 |
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收入总计 |
358.98 |
支出总计 |
358.98 |
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收入预算表 |
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单位:万元 |
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科目 |
总计 |
上年 结余 |
当年收入 合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
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小计 |
财政预算 拨款收入 |
非税收入 |
小计 |
教育 收费 |
事业收入(不含教育收费) |
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未归口管理的行政单位离退休 |
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16.48 |
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行政运行(红十字事业) |
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99.84 |
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一般行政管理事务(红十字事业) |
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225.00 |
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行政单位医疗 |
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8.66 |
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住房公积金 |
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9.00 |
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合计 |
358.98 |
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358.98 |
358.98 |
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支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级 支出 |
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一、一般公共服务 |
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社会保障和就业支出 |
341.32 |
116.32 |
225.00 |
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行政事业单位离退休 |
16.48 |
16.48 |
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未归口管理的行政单位离退休 |
16.48 |
16.48 |
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红十字事业 |
324.84 |
99.84 |
225.00 |
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行政运行 |
99.84 |
99.84 |
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|
一般行政管理事务(红十字事业) |
225.00 |
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225.00 |
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二、医疗卫生与计划生育支出 |
8.66 |
8.66 |
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医疗保障 |
8.66 |
8.66 |
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|
行政单位医疗 |
8.66 |
8.66 |
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三、住房保障支出 |
9.00 |
9.00 |
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住房改革支出 |
9.00 |
9.00 |
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住房公积金 |
9.00 |
9.00 |
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合计 |
358.98 |
133.98 |
225.00 |
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财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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一、一般公共服务 |
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社会保障和就业支出 |
341.32 |
116.32 |
225.00 |
|
行政事业单位离退休 |
16.48 |
16.48 |
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|
未归口管理的行政单位离退休 |
16.48 |
16.48 |
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|
红十字事业 |
324.84 |
99.84 |
225.00 |
|
行政运行 |
99.84 |
99.84 |
|
|
一般行政管理事务(红十字事业) |
225.00 |
|
225.00 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
8.66 |
8.66 |
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|
医疗保障 |
8.66 |
8.66 |
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|
行政单位医疗 |
8.66 |
8.66 |
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三、住房保障支出 |
9.00 |
9.00 |
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|
住房改革支出 |
9.00 |
9.00 |
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|
住房公积金 |
9.00 |
9.00 |
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合计 |
358.98 |
133.98 |
225.00 |
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“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2015年预算数 |
比2014年预算数 增减 |
增减变化原因说明 |
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合计 |
6.99 |
6.98 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
0.39 |
0.38 |
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3、公务用车费 |
6.60 |
6.60 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
6.60 |
6.60 |
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(2)公务用车购置 |
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说明: 1、“2015年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。 2、“2015年预算数”的实有人员15人,其中:在职人员12人,离退休人员3人。 |
二、政府性基金预算
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政府性基金收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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收入合计 |
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支出合计 |
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(一)政府性基金项目1收入 |
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(一)社会保障和就业支出 |
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(二)政府性基金项目2收入 |
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大中型水库后期扶持基金支出 |
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…… |
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移民补助 |
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…… |
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(二)…… |
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…… |
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…… |
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